中文字幕无码中文字幕有码-欧美日韩午夜群交多人轮换-激情第一区仑乱-色悠久久久久久久综合网-免费观看性欧美大片无片

公司動態 中標新聞 行業動態 政策法規

北京市審計局制定發布《2014年內部審計工作的指導意見》

          為了推動市政府辦公廳《關于進一步加強內部審計工作的意見》的貫徹落實,進一步加強對內部審計工作的指導,近日,市審計局制定發布了《2014年內部審計工作的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。

          《指導意見》從部門、單位要建立健全制度、機制,確保內部審計工作獨立、客觀開展;找準定位,推進轉型發展,努力實現五個轉變;深化審計重點和內容,繼續開展預算執行情況自查自糾工作,不斷強化經濟責任審計,積極開展風險管理和內部控制審計,大力推進績效審計;夯實基礎,提高內部審計工作質量和人員素質;加強與審計機關的聯系溝通,充分發揮行業自律組織的作用,實現內外聯動,資源共享等五個方面提出了九點要求,對開展內部審計工作的方向、重點、方式方法給予了較為明確、具體的指導。

          《指導意見》中強調要將部門、單位預算執行情況自查自糾工作,形成常態化機制并不斷深化,進一步擴大自查范圍,深化自查內容,突出自查重點,做到邊查邊糾;推進內部管理領導干部任中審計為主的輪審制度,逐步實現任期經濟責任審計全覆蓋;積極探索、推進以內部控制、風險管理為導向的管理審計發展模式,切實發揮內部審計對內部控制的“第三道防線”作用;注重將績效審計與各類審計相結合,突出績效審計重點,在“優化增量、盤活存量、提高績效”和推動健全績效問責機制上發揮應有作用。

          《指導意見》的發布對于促進發揮內部審計的預防和建設性作用,提高內部審計服務本單位和服務改革發展的能力和水平,促使內部審計工作上層次、上水平,推動我市經濟社會健康持續發展,起到了積極的作用。(北京市內部審計協會)

Copyright ? 2012 JmwSoft.com Inc. All Rights Reserved.

北京金馬威管理軟件開發有限公司 版權所有 京ICP備 11042535 號-1 京公網安備11010802011221號